2023-03-23 16:52
2023年3月23日,中注協(xié)發(fā)布上市公司2022年年報審計情況快報(第三期),全文如下:
一、會計師事務(wù)所出具上市公司年報審計報告總體情況
2023年3月16日-3月22日,32家事務(wù)所共為179家上市公司出具了財務(wù)報表審計報告(詳見附表1),其中,滬市主板65家,深市主板55家,創(chuàng)業(yè)板32家,科創(chuàng)板21家,北交所6家。從審計報告意見類型看,179家均被出具了無保留意見審計報告(其中1家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見,1家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見)。
截至2023年3月22日,35家事務(wù)所共為299家上市公司出具了財務(wù)報表審計報告(詳見附表1和2),其中,滬市主板122家,深市主板92家,創(chuàng)業(yè)板49家,科創(chuàng)板28家,北交所8家。從審計報告意見類型看,299家均被出具了無保留意見審計報告(其中1家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見,1家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見)。
2023年3月16日-3月22日,29家事務(wù)所共為140家上市公司出具了內(nèi)部控制審計報告(詳見附表3),其中,滬市主板65家,深市主板54家,創(chuàng)業(yè)板2家,科創(chuàng)板18家,北交所1家。從審計報告意見類型看,140家均被出具了無保留意見審計報告。
截至2023年3月22日,33家事務(wù)所共為239家上市公司出具了內(nèi)部控制審計報告(詳見附表3和4),其中,滬市主板120家,深市主板91家,創(chuàng)業(yè)板3家,科創(chuàng)板24家,北交所1家。從審計報告意見類型看,239家均被出具了無保留意見審計報告。
二、出具帶強調(diào)事項段的無保留意見的財務(wù)報表審計報告情況
*ST海倫。和信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了帶強調(diào)事項段的無保留意見的財務(wù)報表審計報告,【強調(diào)事項】內(nèi)容如下:
我們提醒報告使用者關(guān)注,如財務(wù)報表附注十三、2所述,海倫哲公司因涉嫌信息披露違法違規(guī),2022年9月被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查。2023年3月9日,海倫哲公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰及市場禁入事先告知書》(蘇證監(jiān)罰字〔2023〕1號),根據(jù)《行政處罰及市場禁入事先告知書》認(rèn)定的情況,公司原子公司深圳連碩自動化科技有限公司(以下簡稱“連碩科技”)2016年-2019年合計虛增營業(yè)收入6.92億元、利潤總額2.89億元,導(dǎo)致公司2016年-2019年年度報告存在虛假記載。海倫哲公司已于2020年對連碩科技進行了大幅減值準(zhǔn)備處理,并于2021年6月完成了連碩科技100%股權(quán)的整體出售。連碩科技2016至2019年的財務(wù)造假行為,不會對公司2022年及以后的財務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生實質(zhì)影響。最終處罰結(jié)果以中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局出具的《行政處罰決定書》為準(zhǔn)。
本段內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計意見。
三、出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見的財務(wù)報表審計報告情況
煉石航空。信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見的財務(wù)報表審計報告,【與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的重大不確定性】內(nèi)容如下:
我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注,如財務(wù)報表附注三所述,煉石航空2022年度歸屬于母公司股東的凈利潤為-802,114,405.65元使得截至2022年12月31日歸屬于母公司股東權(quán)益為-391,227,138.80元,上述事項,連同財務(wù)報表附注三、2所示的其他事項,表明存在可能導(dǎo)致對煉石航空持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的重大不確定性。該事項不影響已發(fā)表的審計意見。
四、上市公司審計機構(gòu)變更總體情況
截至2023年3月22日,共有50家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司財務(wù)報表審計機構(gòu)變更信息,涉及上市公司393家(詳見附表5)。后任事務(wù)所尚未報備變更信息的有40家,前任事務(wù)所尚未報備變更信息的有27家,前后任事務(wù)所均已報備變更信息的有326家。對于變更原因,有204家表示,是因上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展或?qū)徲嬓枰?;?span style=";padding: 0px;list-style: none;font-size: 16px !important;line-height: 1.8 !important">70家表示,是因前任事務(wù)所提供審計服務(wù)年限較長或聘期屆滿;有51家表示,是因根據(jù)規(guī)定需要輪換;有3家表示,是因上市公司根據(jù)集團、控股股東要求更換審計機構(gòu)。
截至2023年3月22日,共有43家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司內(nèi)部控制審計機構(gòu)變更信息,涉及上市公司306家(詳見附表6)。后任事務(wù)所尚未報備變更信息的有44家,前任事務(wù)所尚未報備變更信息的有54家,前后任事務(wù)所均已報備變更信息的有208家。
附表:
1.上市公司2022年度財務(wù)報表審計報告情況明細(xì)表(截至2023年3月22日)
2.事務(wù)所出具上市公司2022年度財務(wù)報表審計報告匯總表(截至2023年3月22日)
3.上市公司2022年度內(nèi)部控制審計報告情況明細(xì)表(截至2023年3月22日)
4.事務(wù)所出具上市公司2022年度內(nèi)部控制審計報告匯總表(截至2023年3月22日)
5.上市公司2022年度財務(wù)報表審計機構(gòu)變更情況明細(xì)表(截至2023年3月22日)
6.上市公司2022年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)變更情況明細(xì)表(截至2023年3月22日)